工作职责:
1)根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制年度审计计划;
2)对集团及各项目内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理;
3)对集团及各项目进行等期及不定期内部审计,保障各项经营管理工作的合法及合规性,促进各项经营管理制度和措施的落实及经营效率和业绩的提高,并出具审计报告;
4) 与组织其他机构和外部审计的协调工作;
5)其他领导交办的工作。
岗位要求:
1)财会或审计专业本科学历及以上,具有CPA或CIA(注册内部审计师)或其他相当财会审计类职业资格优先;
2)具有建筑业及相关行业内部审计经验五年以上,或具有知名会计师事务所三年以上审计工作经验;
3)以往职业生涯中,无不良记录;
4)具有良好的职业道德及工作责任心。