岗位职责:
1、建立健全企业内控、内审工作体系,编制、修订和发布内控手册,完善内控制度和操作规程;
2、制定年度内控审计工作计划,对公司及下属子公司开展内控检查及内部审计工作,出具检查及审计报告,提出具体意见及改善建议;
3、负责对公司及下属子公司的重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同进行审计监督;
4、负责对公司的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计;
5、组织对公司及下属子公司主要责任人的离任经济责任审计,配合外部机构对公司的审计、稽核检查;
6、依据中发展集团公司对审计工作的要求,配合完成相应工作职责;
7、依据董事会办公室职能安排完成部门事务的办理。
任职资格:
1、本科及以上学历,法律、财会、审计等相关专业。
2、3年以上相关工作经验,有上市公司或国有企业审计相关工作经验者优先。
3、熟悉内审准则、内控体系及相关工作流程,具有独立开展工作能力。