(1)对公司所属机构的财务收支和经济活动实行内部审计监督。
(2)对公司所属机构负责人在任期内一切相关经济活动进行审计,对被审计单位的经营状况、管理成果及经济活动加以鉴定和证明,据以做出审计结论。
(3)对公司所属项目进行工程项目过程及竣工审计,对公司的生产经营管理活动进行各类专项审计,发现审计问题,作出风险提示,给出审计建议。
(4)参与公司战略规划落实等各类专项审计,参与公司内部控制测试活动,参与上级安排的各类审计任务。
(5)配合部门经理/副经理对接上级或外部机构对本单位进行的各类审计、内控测试工作,配合组织公司相关业务部门及所属单位进行迎审、迎测工作。
(6)负责审计问题清单的编制、审核被审计单位的审计发现问题整改方案;督促被审计单位进行问题整改,复核审计问题整改工作到位情况;审核审计问题整改报告,编制审计问题整改评估报告。
(7)负责在审计项目完成后的审计实施方案、审计工作底稿、审计过程资料等移交部门内业管理人员,进行审计资料归档移交。
(8)完成领导交办的其他工作。