岗位职责:
1、组织实施内部控制制度建设及监督检查,负责内部控制制度的评审工作,评价内部控制制度执行的有效性,及时发现存在的风险和缺陷,并针对提出整改措施;
2、组织协调对公司实施具体内部控制及相关审计,并完成审计报告,提出审计意见和结论;
3、根据上级要求实施财务审计及其他专项审计等 ;
4、配合公司外部的审计工作;
5、对公司内外部投诉项目进行反舞弊调查;
6、完成上级要求的其他事项。
岗位要求:
1、财务或相关专业本科以上学历;
2、两年以上上市公司审计工作经验,一年以上内控方面经验优先;
3、对企业内部控制流程建立熟悉,具有会计、审计等专业技术资格佳;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、较强的工作责任心和团队的合作精神;
6、熟悉财务系统软件(用友、金蝶),能熟练操作办公自动化软件;
7、有会计事务所工作经验者优先。