审计工作,内部审计
一、岗位职责
1.协助部领导完善集团内部各项审计内控制度,做好审计流程设计;
2.分析集团财务数据,参与制定集团内审工作计划;
3.根据审计计划执行内部审计调研,通过定期和不定期的调研出具专项分析报告;
4.接受内审任务,收集信息后进行核查或组织外委事务所进行审计;
5.根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况;
6.负责审计底稿的整理和审计档案归档;
7.领导交办的其它任务。
二、任职资格
1. 财务、审计相关专业;本科及以上学历;
2. 中级及以上职称,具有注册会计师、注册审计师资格优先;
3. 熟悉税务基本知识,熟练掌握审计方法和审计技巧,善于发现问题,并能作出准确判断;
4.4年以上相关工作经验或2年以上审计工作经验,有国内大型会计师事务所工作经验者优先;
5. 具有较强的沟通协调能力和写作能力,有良好的纪律性。