岗位职责:
负责公司审计工作,协助上级机构对公司的审计工作,加强内部监督,规避经营风险。
1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;
2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;
3.对投资全过程、融资等重大经济活动进行审计监督;
4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;
5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;
6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;
7.对年度财务决算的审计质量进行监督;
8.协助上级机构对公司审计的相关工作。
学历及专业背景要求:
会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。
任职要求:
1.3年以上相关工作经验,有企业审计经验;
2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;
3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;
4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。