岗位职责:
1、负责集团总部及其下属公司审计项目的沟通协调,工作安排、质量控制,并监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;
2、撰写审计报告,客观地反映审计情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;
3、监督年度财务收支的执行情况、重大经济事项的决策与执行情况、债权债务的增减情况、固定资产的管理情况、职工工资的发放和离退休人员费用支付情况、车辆费用、招待费用、业务费用等支出情况、上年度财务内审时提出的问题整改情况;
4、负责审查项目,评估项目的可靠性、可行性,审核反风险措施,独立出具项目审核意见;
5、负责检查落实集团总部及其分子公司各项管理制度的执行情况,定期出具检查报告,不断健全完善内控制度;
6、负责集团总部及其下属公司的内控制度及风险管理相关法律法规的培训,定期介绍内控相关知识,以便员工更好的遵守国家法律及公司各项规章制度,合理保证公司运营;
7、参与及促进公司风险管理和内控体系建设、评估、执行;
8、负责建立并保管内审工作档案;
9、公司领导布置的其它审计工作事项。
职位要求:
1、本科学历(会计、财务、法律等专业),研究生优先;
2、有5年大型企业内审及风控管理经验优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、能够通过财务数据分析、流程检查,发现落实具体问题,并提出整改意见;
6、45周岁或以下;
7、中级以上资格(CIA或CPA优先)。