岗位职责:
1、根据公司年度审计计划,对公司各分支机构及职能部室进行稽核审计,服从部门分配,按照分工要求完成具体审计项目;
2、根据日常稽核审计发现问题,向管理层出出管理建议;
3、根据审计工作经验不断完善审计工作底稿。
任职要求:
1、30周岁以下,适当可放宽至35周岁;
2、法律、经济、会计类、计算机专业本科及以上学历,具备注册会计师、高级审计师资格、证券从业资格,有证券、银行等金融行业相关工作经历者优先;
3、具有一定的文字表达能力,能够独立撰写相关文书报告;
4、承压能力较强,能够长期出差。