稽核审计岗 面议
本科及以上 三年以上 辽宁-大连市
更新时间: 2018-08-30
大连银行股份有限公司
国有企业
1000人以上
职位要求
招聘日期: 2018-08-30 ~ 2018-09-28
- 精通金融相关法律法规及内控制度,熟练掌握银行总行部门和分支机构内控评价的方式、方法、标准及流程,能够独立拟定内控评价制度,制定内控评价方案、实施内控评价、撰写内控评价报告、组织内控评价内部培训。
- 职称不限
- 全职
- 2人
- 外语不限
职位描述
1、搜集、整理对口专业的内、外部法规和制度,为内部审计提供依据,保持专业胜任能力;
2、准备审计方案,明确审计目标、依据、范围、时限、内容、方法、步骤和分工等,对相关审计人员进行审计前的辅导和培训;
3、牵头实施审计方案,对审计过程进行指导、协调和监督,对重大发现进行复核性查证,保证审计质量,实现审计目标;
4、查阅相关审计资料,搜集审计证据,进行审计分析,记录工作底稿,报告审计结果,提出审计意见和建议,保证审计质量;
5、根据稽核审计工作要求,开展对重点案件、分支行的重点项目的审计调查和评价;
6、配合完成整改的督导工作,提高内审工作的有效性;
7、汇总编制各类稽核业务报表与统计分析报告,为部门业务发展和领导决策提供数据支持;
8、根据年度稽核审计计划和工作重点,协助指导分行的稽核审计工作的开展。